Ba-Bs formunu normal süresi içinde gönderdim. Fakat son beyan tarihinden 3 gün sonra 5.000 TL üstü bir fatura daha geldi. Beyannameyi ne şekilde göndermeliyim?
Geçici vergideki %10'luk yanılma payı dönem karı üzerinden mi hesaplanır. Yoksa Net satışlar, Malın maliyeti gibi gelir tablosu kalemleri üzerinden mi hesaplanır.
Ogs yüklemelerini banka üzerinden yapıyoruz ve herhangi bir fatura gelmiyor. Bu durumda bunu gider olarak gösterip KDV'sini indirebilir miyim?
Merhaba,
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun plaka karşılığında vermiş olduğu makbuzda "28.02.2004 tarih ve 25387 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğine göre taşıt plakaları özel matrah kdv'ye tabidir" yazıyor. Bu durumda KDV'yi ne şekilde ayırmalıyım?
Kesilen bir faturanın KDV beyannamesine eklenmediğini fark ettik, düzeltme beyannamesi hazırlayarak sisteme yüklüyoruz, ödeme çıkmıyor, hangi kutucukları seçmem gerekiyor.
Örneğin faturada "Bu fatura itibariyle hesap bakiyeniz: xxx TL'dir" şekilnde bir ibare zorunlu mudur?
Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.
Bazı forumlarda cevap şıklarında bu yazıyor: Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar. doğru mudur?